中国电力网讯 近日,大唐湘潭发电公司多经系顺利完成了年度预算手册编制工作。
作为预算手册的牵头编制部门,该公司飞宏财务部仔细审核年度预算指标,精心测算,对不合理的预算金额在充分对比、调查和沟通后进行收支金额调整,对不属于企业经营范围内的事项予以驳回;大力压缩成本费用支出,在综合利用业务回归主业后,及生产设施改造、厂前区提质改造等项目开展过程中,确保年度预算仍为盈利,全力完成公司要求损经营目标。
该公司优化资源配置,全力节约成本开支,构建“消除浪费、持续改善”为核心的预算精益管理体系,激励相关部门创收创效,确保以最低的投入创造最高的价值,实现多经可持续长足发展。
下一步,该公司多经系统在预算手册正式出台后,积极主动和业务部门进行对接,强化预算刚性管理,通过财务监督和日常督导,严控成本费用的审核和使用,切实把好成本管控最后一关。
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